旅游平台旅游必备清单一览表
承担省文化和旅游厅宣传、信息化和网络安全工作
承担省文化和旅游厅宣传、信息化和网络安全工作。具体职责是:宣传湖南文化旅游资源,促进湖南文化和旅游发展。文化旅游信息采集、研究、发布,文化旅游信息系统建设、资料管理、信息查询与咨询服务,文化旅游信息业务培训,文化旅游信息产品研制开发与维护管理,文化旅游网站建设、维护与管理,其他文化旅游信息相关社会服务。
本单位在编在岗5人按工作分工设置岗位如下:主任1人,副主任1人,负责综合工作、信息化工作及宣传工作的人员各1人。
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算 203.85万元,其中,一般公共预算拨款 203.85万元。收入较去年增加0.3万元,主要是为单位人员按规定正常调整薪级工资。
2021年本单位支出预算 203.85万元,其中,文化旅游体育与传媒183.75万元,社会保障和就业20.1万元。
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 203.85万元,其中,文化旅游体育与传媒183.75万元,占 90.14 %;社会保障和就业20.1万元旅游必备清单一览表,占 9.86 %。具体安排情况如下:
2021年本单位基本支出预算数 108.85万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、一般交通费、工会经费等公用经费。
2021年本单位项目支出预算数 95 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出旅游必备清单一览表,其中:机关网络运维支出 95 万元,主要用于厅机关信息化服务,如机房设备维保、楼层网络设备维保、会议指挥中心设备维保、办公电脑等其他信息化设备提供硬软件和网络维护、正版软件维护及厅机关信息化安全检查等。
2021年本单位机关运行经费 12.85 万元,比上年预算减少 2.7 万元旅游平台,下降 17.36 %,主要是参照2020年度实际支出列支。
截至2020年12月底,本单位共有公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为 203.85 万元,其中,基本支出 108.85 万元旅游平台,项目支出 95 万元,具体绩效目标详见报表。
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费旅游平台,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费旅游必备清单一览表、公杂费等等支出。